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17,00 € El precio original era: 17,00 €.16,15 €El precio actual es: 16,15 €. IVA incluidoClaves para aplicar con éxito las exenciones del art. 21 de la LIS por dividendos y rentas derivadas de la transmisión de acciones o participaciones
Esta obra analiza de manera exhaustiva el régimen de exenciones del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para evitar la doble imposición, tanto en el ámbito nacional como internacional. Centrándose en los dividendos y las rentas derivadas de la transmisión de acciones o participaciones, el texto ofrece un enfoque eminentemente práctico respaldado por las últimas directrices administrativas y pronunciamientos jurisprudenciales. Es una herramienta indispensable para asesores, economistas y expertos tributarios que buscan optimizar la fiscalidad corporativa de forma segura y eficiente.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoConozca los principales regímenes especiales del IS y las claves para aplicarlos con éxito
Esta guía práctica ofrece un análisis de los regímenes tributarios especiales regulados en el Impuesto sobre Sociedades, tanto los contemplados en la Ley 27/2014 como en normativas específicas de carácter sectorial o territorial. A través de un enfoque directo y estructurado, la obra aborda desde la consolidación fiscal y las fusiones hasta las entidades de reducida dimensión o los regímenes propios de Canarias y las Illes Balears. Se complementa con resoluciones administrativas de interés y un anexo de supuestos prácticos resueltos para facilitar la asimilación y aplicación de las especialidades fiscales en la actividad profesional de asesores y gestores.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoEstudio sistemático de sus implicaciones fiscales para aportante y adquirente, tanto en régimen general como bajo el régimen FEAC
Esta obra ofrece un análisis riguroso y sistemático de las aportaciones no dinerarias a sociedades, examinando en detalle sus repercusiones fiscales tanto para el aportante como para el adquirente. A lo largo del texto, se abordan con detenimiento tanto el régimen general de tributación (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, ITPyAJD e IIVTNU) como el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social (régimen FEAC). Con un enfoque práctico de paso a paso, se detiene en aspectos clave como la valoración, la contabilización y las particularidades de las sociedades holding.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoPaso a paso. Todas las claves para que las PYMES se deduzcan gastos en IS (requisitos generales, gastos habituales y controvertidos, etc.)
Esta guía práctica aborda de manera sistemática y accesible el régimen de deducibilidad de gastos en el Impuesto sobre Sociedades, enfocándose especialmente en las necesidades de las PYMES. A través de un análisis paso a paso, la obra detalla los requisitos fundamentales para la deducción, como la correcta imputación temporal, la justificación documental y la correlación con los ingresos. Además, examina con rigor aquellos gastos habituales pero complejos que suelen generar controversia o inspecciones, proporcionando al profesional un marco de seguridad jurídica complementado con casos prácticos basados en la doctrina y jurisprudencia más reciente.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoMás de 180 preguntas y respuestas y más de 40 casos prácticos que te ayudarán con la declaración del ejercicio 2025
Esta guía ofrece un apoyo práctico para la preparación y presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Con un enfoque dinámico y de fácil consulta, la obra reúne más de 180 preguntas y respuestas claras junto con más de 40 casos prácticos orientados a resolver los escenarios más complejos de la liquidación anual. Su estructura facilita la comprensión de la base imponible, la correcta delimitación de la deducibilidad de gastos, la aplicación de deducciones y los requisitos de gestión, convirtiéndose en un manual ágil para la práctica profesional cotidiana.
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15,00 € El precio original era: 15,00 €.14,25 €El precio actual es: 14,25 €. IVA incluidoAnálisis de los elementos esenciales del IAE y de su aplicación en la práctica
Esta guía ofrece una aproximación práctica, clara y rigurosa al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). A través de su análisis, el lector comprenderá de manera sencilla la sujeción al impuesto, la identificación de los sujetos pasivos, la aplicación de exenciones y el cumplimiento de las obligaciones censales. La obra destaca por su enfoque sistemático y la resolución de dudas habituales mediante casos prácticos que facilitan la comprensión de las tarifas, cuotas y modelos de declaración. Es una herramienta indispensable para profesionales que buscan seguridad jurídica en la gestión de este tributo local.
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50,00 € El precio original era: 50,00 €.47,51 €El precio actual es: 47,51 €. IVA incluidoComentarios, concordancias, doctrina administrativa, jurisprudencia e índice analítico
Esta nueva edición comentada de la Ley General Tributaria ofrece un análisis exhaustivo y sistemático del marco tributario español. Bajo la dirección y supervisión del exmagistrado José Antonio Choclán Montalvo, la obra reúne comentarios de autor detallados, concordancias normativas precisas y una cuidada selección de doctrina administrativa relevante. Asimismo, incorpora de forma directa la jurisprudencia más reciente emanada del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias a sus prácticos índices jurisprudenciales y de sentencias, resulta un manual indispensable de consulta y resolución de dudas procesales para los profesionales del derecho y la asesoría fiscal.
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57,20 € El precio original era: 57,20 €.54,34 €El precio actual es: 54,34 €. IVA incluidoGuía práctica sobre la revisión de actos tributarios en vía administrativa, con 300 preguntas y respuestas (Q&A), esquemas, concordancias y formularios
Esta guía práctica analiza de manera integral la revisión de actos tributarios en vía administrativa, sirviendo de puente entre el procedimiento común de la Ley 39/2015 y la normativa especializada de la Ley General Tributaria y el Real Decreto 520/2005. A través de un enfoque basado en preguntas y respuestas, esquemas conceptuales y un completo diccionario terminológico, la obra detalla el régimen jurídico de los procedimientos de nulidad, revocación, rectificación de errores, devolución de ingresos indebidos, recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas. Incluye también análisis normativos clave de la tramitación electrónica y un exhaustivo compendio de formularios oficiales.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoTodas las claves para deducir correctamente los gastos de la actividad en IVA e IRPF
La obra constituye una guía práctica y exhaustiva para optimizar las declaraciones tributarias de los autónomos mediante la correcta deducción de gastos. A través de un enfoque directo y comprensible, se analizan los requisitos fundamentales para deducir costes tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Incluye el examen de gastos comunes y de aquellos que generan mayor controversia, como el uso de vehículos o viviendas afectas, complementándose con jurisprudencia reciente, doctrina administrativa y resolución de casos prácticos frecuentes en el día a día.
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20,00 € El precio original era: 20,00 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluidoClaves para comprender el fenómeno hereditario y pasos a seguir desde que se recibe una herencia hasta que se declara ante Hacienda
El fallecimiento de un familiar inicia un proceso sucesorio complejo cargado de trámites administrativos y tributarios que pueden generar dudas e incertidumbre. Esta guía ofrece una perspectiva clara, accesible y rigurosa sobre el fenómeno de la herencia, abordando desde los conceptos civiles fundamentales hasta la liquidación práctica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A través de un enfoque paso a paso, facilita a los interesados la comprensión de la documentación requerida, los beneficios fiscales aplicables y las obligaciones formales, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para gestionar de forma eficiente cualquier patrimonio hereditario ante Hacienda.
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70,72 € El precio original era: 70,72 €.67,18 €El precio actual es: 67,18 €. IVA incluidoAnálisis sistemático de la jurisprudencia reciente sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
La presente obra constituye un análisis exhaustivo y sistemático de la doctrina jurisprudencial más reciente en torno al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Partiendo de la implantación del nuevo recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, el autor, gracias a su experiencia directa como Abogado del Estado, desentraña los pronunciamientos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Organizado según la estructura normativa de la Ley 29/1987, este título es una herramienta indispensable para que abogados, registradores y asesores fiscales puedan dominar las controversias sobre hechos imponibles, comprobación de valores y beneficios fiscales de este tributo.
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25,00 € El precio original era: 25,00 €.23,75 €El precio actual es: 23,75 €. IVA incluidoEnfoque práctico del tratamiento fiscal del IVA en operaciones intracomunitarias e internacionales
Este monográfico constituye una herramienta esencial para los profesionales que operan en el ámbito del comercio intracomunitario e internacional. Ofrece un análisis exhaustivo de la fiscalidad indirecta aplicada a entregas de bienes y prestaciones de servicios con elementos transfronterizos. A través de un enfoque sumamente práctico, estructurado a partir de más de 200 supuestos resueltos, la obra desglosa las operaciones más comunes, abordando su correcta localización y su tratamiento fiscal. Facilita la comprensión de la normativa y resuelve las dudas habituales al emitir facturas o liquidar el impuesto, convirtiéndose en una guía imprescindible para una gestión tributaria segura y precisa.